| 
       BASE 
      LEGAL  
      La 
      Ley 
      216-1996, según 
      enmendada, crea una corporación pública, denominada como la Corporación de 
      Puerto Rico para la Difusión Pública, con existencia perpetua y 
      personalidad jurídica independiente y separada de cualquier otra entidad 
      del Gobierno de Puerto Rico. La misma será responsable de divulgar e 
      impulsar programas educativos, deportivos, artísticos, musicales, 
      culturales y de interés público, además de difundir de manera continua y 
      recurrente la información acerca de las leyes y resoluciones conjuntas 
      aprobadas.  
      MISIÓN 
       
      Operar los 
      medios de comunicación pertenecientes al pueblo de Puerto Rico para 
      contribuir al desarrollo social, educativo y cultural, así como al 
      enriquecimiento del pueblo puertorriqueño a través de una difusión pública 
      de excelencia.  
      RECURSOS 
      HUMANOS 
       
       
        
        
          | Puestos Ocupados y 
          Propuestos | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
           | 
          Sept./16 | 
          Sept./17 | 
          Sept./18 | 
          Feb./19 | 
          Proy. |  
        
          | 
                |  
        
          | Cantidad total de puestos | 
          145 | 
          141 | 
          132 | 
          128 | 
          128 |   
      
        
      PRESUPUESTO 
      RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020  
      El 
      Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, 
      incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El 
      mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto 
      Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera incluyendo 
      el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la 
      metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal 
      iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las 
      reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado 
      "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y 
      enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con 
      transparencia en el rendimiento de los recursos. 
  El Presupuesto 
      Recomendado incluye fondos para la producción de telenovelas, miniseries o 
      unitarios en la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, según 
      lo dispuesto en la Ley 223-2000. 
  Los Fondos Especiales Estatales 
      provienen de la Ley Núm. 146 del 13 de julio de 1988 mejor conocida como 
      "Ley del Fondo Especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras 
      de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública de Puerto Rico" 
      y de la Ley Núm. 166 de 26 de diciembre de 2013, según enmendada, conocida 
      como "Çódigo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", a fin de asignar 
      un (1) por ciento de los recaudos obtenidos por concepto de los arbitrios 
      impuestos a los cigarrillos y a los productos derivados del tabaco que 
      permite ayudar y sufragar los contratos de los actores puertorriqueños 
      para series con temática puertorriqueña. 
  Los Ingresos Propios 
      provienen de ventas de anuncios y pautas; y de servicios técnicos que 
      ofrecen producciones de televisón y radio que ayudan a sufragar gastos 
      operacionales del canal. 
  Las Aportaciones federales provienen de 
      la "Corporation Public Broadcasting'. Esta entidad privada se encarga de 
      administrar la programación de noticias y los servicios técnicos. 
      
  Las Asignaciones Especiales permiten sufragar los gastos 
      relacionados a la producción y programación de telenovelas, miniseries o 
      unitarios para la televisión con temática puertorriqueña, según lo 
      dispuesto en la Ley Núm. 223-2000, conocida como la "Ley del Fondo Lucy 
      Boscana de Telenovelas, Miniseries y Unitarios". 
 
  
      RESUMEN 
      DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA  
      
       
      
        
        
          | Presupuesto 
            Consolidado (en miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
             |  
        
          | Servicio Directo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Programación y Producción de 
            Programas para la Televisión | 
          9,489 | 
          4,000 | 
          6,479 | 
          7,033 |  
        
          | Operación de Estaciones de 
            Radio | 
          1,470 | 
          700 | 
          2,079 | 
          1,184 |  
        
          | Mantenimiento del Sistema de 
            Telecomunicaciones | 
          3,084 | 
          428 | 
          1,200 | 
          301 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento, 
            Servicio Directo | 
          14,043 | 
          5,128 | 
          9,758 | 
          8,518 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Servicio Directo | 
          14,043 | 
          5,128 | 
          9,758 | 
          8,518 |  
        
          |   |  
        
          | Servicio de Apoyo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Dirección y Administración 
            General | 
          2,090 | 
          8,362 | 
          2,377 | 
          1,334 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento, 
            Servicio de Apoyo | 
          2,090 | 
          8,362 | 
          2,377 | 
          1,334 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Dirección y Administración 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          1,092 | 
          1,196 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go), Servicio de Apoyo | 
          0 | 
          0 | 
          1,092 | 
          1,196 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Servicio de Apoyo | 
          2,090 | 
          8,362 | 
          3,469 | 
          2,530 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Programa | 
          16,133 | 
          13,490 | 
          13,227 | 
          11,048 |  
        
          |   |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          8,341 | 
          7,699 | 
          6,034 | 
          3,552 |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          2,492 | 
          491 | 
          1,000 | 
          1,000 |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          800 | 
          800 | 
          800 | 
          800 |  
        
          | Fondos Federales | 
          2,000 | 
          2,000 | 
          2,000 | 
          2,000 |  
        
          | Ingresos Propios | 
          2,500 | 
          2,500 | 
          2,301 | 
          2,500 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          16,133 | 
          13,490 | 
          12,135 | 
          9,852 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          1,092 | 
          1,196 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          1,092 | 
          1,196 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          16,133 | 
          13,490 | 
          13,227 | 
          11,048 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la RC 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          6,792 | 
          5,933 | 
          4,556 | 
          2,644 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          80 | 
          922 | 
          876 | 
          753 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          499 | 
          389 | 
          156 | 
          120 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          46 | 
          41 | 
          9 | 
          8 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          417 | 
          194 | 
          15 | 
          15 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          329 | 
          66 | 
          33 | 
          4 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          12 | 
          8 | 
          3 | 
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          127 | 
          146 | 
          27 | 
          8 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          39 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          359 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de la RC del Fondo General | 
          8,341 | 
          7,699 | 
          6,034 | 
          3,552 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You Go) 
            de la RC del Fondo General | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          1,092 | 
          1,196 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) de la RC del Fondo General | 
          0 | 
          0 | 
          1,092 | 
          1,196 |  
        
          |   |  
        
          | Total de la RC del Fondo General | 
          8,341 | 
          7,699 | 
          7,126 | 
          4,748 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la AE 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          117 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          1,320 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          780 | 
          491 | 
          950 | 
          1,000 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          275 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          50 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de la AE del Fondo General | 
          2,492 | 
          491 | 
          1,000 | 
          1,000 |  
        
          |   |  
        
          | Total de la AE del Fondo General | 
          2,492 | 
          491 | 
          1,000 | 
          1,000 |  
        
          |   |  
        
          | Total del Fondo General | 
          10,833 | 
          8,190 | 
          8,126 | 
          5,748 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de otros 
            recursos | 
            |  
        
         
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          45 | 
          45 | 
          44 | 
          0 |  
        
         
          | Otros Gastos Operacionales | 
          4,455 | 
          4,455 | 
          4,257 | 
          4,500 |  
        
         
          | Asignaciones Englobadas | 
          800 | 
          800 | 
          800 | 
          800 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de otros recursos | 
          5,300 | 
          5,300 | 
          5,101 | 
          5,300 |  
        
          | Total, Concepto | 
          16,133 | 
          13,490 | 
          13,227 | 
          11,048 |   PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO 
      
      Programación y Producción de 
      Programas para la Televisión 
       Descripción del 
      Programa 
       Produce, selecciona, 
      evalúa y promociona los programas que se transmiten por las estaciones de 
      televisión, WIPR TV 6 en Hato Rey y WIPM TV 3 en Mayagüez.  
      Clientela  
      Público en 
      general.  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          1,091 | 
          0 | 
          1,000 | 
          1,000 |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          800 | 
          800 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Fondos Federales | 
          1,800 | 
          1,800 | 
          1,800 | 
          1,800 |  
        
          | Ingresos Propios | 
          1,400 | 
          1,400 | 
          1,230 | 
          2,500 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          4,398 | 
          0 | 
          2,449 | 
          1,733 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          9,489 | 
          4,000 | 
          6,479 | 
          7,033 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          9,489 | 
          4,000 | 
          6,479 | 
          7,033 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          3,812 | 
          0 | 
          2,339 | 
          1,690 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          36 | 
          0 | 
          0 | 
          2 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          176 | 
          0 | 
          73 | 
          37 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          31 | 
          0 | 
          4 | 
          0 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          12 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          4,309 | 
          3,200 | 
          4,013 | 
          5,304 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          1,075 | 
          800 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          38 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          50 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          9,489 | 
          4,000 | 
          6,479 | 
          7,033 |  
        
          | Total, Concepto | 
          9,489 | 
          4,000 | 
          6,479 | 
          7,033 |  
        
          |   |   
      Operación de 
      Estaciones de Radio 
      Descripción del 
      Programa 
       Administra dos 
      estaciones de radio en las variedades de modulación AM y FM, a través de 
      una transmisión diaria de 24 horas.  
      Clientela  
      Público en 
      general.  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
       
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Especiales 
Estatales | 
          0 | 
          0 | 
          800 | 
          800 |  
        
          | Fondos Federales | 
          200 | 
          200 | 
          200 | 
          200 |  
        
          | Ingresos Propios | 
          500 | 
          500 | 
          479 | 
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          770 | 
          0 | 
          600 | 
          184 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          1,470 | 
          700 | 
          2,079 | 
          1,184 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          1,470 | 
          700 | 
          2,079 | 
          1,184 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          755 | 
          0 | 
          598 | 
          183 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          0 | 
          0 | 
          0 | 
          1 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          4 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          10 | 
          0 | 
          2 | 
          0 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          700 | 
          700 | 
          679 | 
          200 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          0 | 
          0 | 
          800 | 
          800 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          1 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          1,470 | 
          700 | 
          2,079 | 
          1,184 |  
        
          | Total, Concepto | 
          1,470 | 
          700 | 
          2,079 | 
          1,184 |  
        
          |   |   
       Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones
  
      Descripción del 
      Programa  
      Diseña, instala y 
      mantiene el sistema de telecomunicaciones. Además, transmite las señales 
      de radio y televisión, al igual que provee apoyo técnico para éstas y las 
      producciones de programas.  
      Clientela 
       Público en general a 
      través de las Estaciones de Radio 940 AM y Allegro 91.3 y en televisión 
      los Canales 6 y 3.  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          1,284 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Ingresos Propios | 
          428 | 
          428 | 
          428 | 
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          1,372 | 
          0 | 
          772 | 
          301 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          3,084 | 
          428 | 
          1,200 | 
          301 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          3,084 | 
          428 | 
          1,200 | 
          301 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          875 | 
          0 | 
          665 | 
          193 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          1,392 | 
          28 | 
          28 | 
          0 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          319 | 
          0 | 
          83 | 
          83 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          5 | 
          0 | 
          3 | 
          8 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          35 | 
          0 | 
          9 | 
          9 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          400 | 
          400 | 
          400 | 
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          12 | 
          0 | 
          3 | 
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          46 | 
          0 | 
          9 | 
          8 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          3,084 | 
          428 | 
          1,200 | 
          301 |  
        
          | Total, Concepto | 
          3,084 | 
          428 | 
          1,200 | 
          301 |  
        
          |   |   
      PROGRAMA DE 
      SERVICIO DE APOYO  
      Dirección y Administración 
      General 
       Descripción del 
      Programa 
       Provee servicios 
      administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de 
      recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y 
      eficiencia.  
      Clientela  
      El Pueblo de Puerto 
      Rico.  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          117 | 
          491 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Ingresos Propios | 
          172 | 
          172 | 
          164 | 
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          1,801 | 
          7,699 | 
          2,213 | 
          1,334 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          2,090 | 
          8,362 | 
          2,377 | 
          1,334 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          1,092 | 
          1,196 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          1,092 | 
          1,196 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          2,090 | 
          8,362 | 
          3,469 | 
          2,530 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          1,467 | 
          5,933 | 
          954 | 
          578 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          17 | 
          939 | 
          892 | 
          750 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          0 | 
          389 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          0 | 
          41 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          370 | 
          194 | 
          6 | 
          6 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          155 | 
          712 | 
          148 | 
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          0 | 
          8 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          81 | 
          146 | 
          18 | 
          0 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          359 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          2,090 | 
          8,362 | 
          2,377 | 
          1,334 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          1,092 | 
          1,196 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          1,092 | 
          1,196 |  
        
          | Total, Concepto | 
          2,090 | 
          8,362 | 
          3,469 | 
          2,530 |  
        
          |   |    |