BASE
LEGAL
La
Ley
216-1996, según
enmendada, crea una corporación pública, denominada como la Corporación de
Puerto Rico para la Difusión Pública, con existencia perpetua y
personalidad jurídica independiente y separada de cualquier otra entidad
del Gobierno de Puerto Rico. La misma será responsable de divulgar e
impulsar programas educativos, deportivos, artísticos, musicales,
culturales y de interés público, además de difundir de manera continua y
recurrente la información acerca de las leyes y resoluciones conjuntas
aprobadas.
MISIÓN
Operar los
medios de comunicación pertenecientes al pueblo de Puerto Rico para
contribuir al desarrollo social, educativo y cultural, así como al
enriquecimiento del pueblo puertorriqueño a través de una difusión pública
de excelencia.
RECURSOS
HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
145 |
141 |
132 |
128 |
128 |
PRESUPUESTO
RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020
El
Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia,
incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El
mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto
Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera incluyendo
el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la
metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal
iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las
reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado
"Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y
enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con
transparencia en el rendimiento de los recursos.
El Presupuesto
Recomendado incluye fondos para la producción de telenovelas, miniseries o
unitarios en la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, según
lo dispuesto en la Ley 223-2000.
Los Fondos Especiales Estatales
provienen de la Ley Núm. 146 del 13 de julio de 1988 mejor conocida como
"Ley del Fondo Especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras
de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública de Puerto Rico"
y de la Ley Núm. 166 de 26 de diciembre de 2013, según enmendada, conocida
como "Çódigo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", a fin de asignar
un (1) por ciento de los recaudos obtenidos por concepto de los arbitrios
impuestos a los cigarrillos y a los productos derivados del tabaco que
permite ayudar y sufragar los contratos de los actores puertorriqueños
para series con temática puertorriqueña.
Los Ingresos Propios
provienen de ventas de anuncios y pautas; y de servicios técnicos que
ofrecen producciones de televisón y radio que ayudan a sufragar gastos
operacionales del canal.
Las Aportaciones federales provienen de
la "Corporation Public Broadcasting'. Esta entidad privada se encarga de
administrar la programación de noticias y los servicios técnicos.
Las Asignaciones Especiales permiten sufragar los gastos
relacionados a la producción y programación de telenovelas, miniseries o
unitarios para la televisión con temática puertorriqueña, según lo
dispuesto en la Ley Núm. 223-2000, conocida como la "Ley del Fondo Lucy
Boscana de Telenovelas, Miniseries y Unitarios".
RESUMEN
DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Programación y Producción de
Programas para la Televisión |
9,489 |
4,000 |
6,479 |
7,033 |
Operación de Estaciones de
Radio |
1,470 |
700 |
2,079 |
1,184 |
Mantenimiento del Sistema de
Telecomunicaciones |
3,084 |
428 |
1,200 |
301 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
14,043 |
5,128 |
9,758 |
8,518 |
|
Total, Servicio Directo |
14,043 |
5,128 |
9,758 |
8,518 |
|
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
2,090 |
8,362 |
2,377 |
1,334 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de Apoyo |
2,090 |
8,362 |
2,377 |
1,334 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
1,092 |
1,196 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
1,092 |
1,196 |
|
Total, Servicio de Apoyo |
2,090 |
8,362 |
3,469 |
2,530 |
|
Total, Programa |
16,133 |
13,490 |
13,227 |
11,048 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
8,341 |
7,699 |
6,034 |
3,552 |
Asignaciones Especiales |
2,492 |
491 |
1,000 |
1,000 |
Fondos Especiales
Estatales |
800 |
800 |
800 |
800 |
Fondos Federales |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
Ingresos Propios |
2,500 |
2,500 |
2,301 |
2,500 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
16,133 |
13,490 |
12,135 |
9,852 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
1,092 |
1,196 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
1,092 |
1,196 |
Total, Origen de Recursos |
16,133 |
13,490 |
13,227 |
11,048 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
6,792 |
5,933 |
4,556 |
2,644 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
80 |
922 |
876 |
753 |
Servicios Comprados |
499 |
389 |
156 |
120 |
Gastos de Transportación |
46 |
41 |
9 |
8 |
Servicios Profesionales |
417 |
194 |
15 |
15 |
Otros Gastos Operacionales |
329 |
66 |
33 |
4 |
Compra de Equipo |
12 |
8 |
3 |
0 |
Materiales y Suministros |
127 |
146 |
27 |
8 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
39 |
0 |
0 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
359 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la RC del Fondo General |
8,341 |
7,699 |
6,034 |
3,552 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
1,092 |
1,196 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
1,092 |
1,196 |
|
Total de la RC del Fondo General |
8,341 |
7,699 |
7,126 |
4,748 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
117 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,320 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
780 |
491 |
950 |
1,000 |
Asignaciones Englobadas |
275 |
0 |
0 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
50 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la AE del Fondo General |
2,492 |
491 |
1,000 |
1,000 |
|
Total de la AE del Fondo General |
2,492 |
491 |
1,000 |
1,000 |
|
Total del Fondo General |
10,833 |
8,190 |
8,126 |
5,748 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
45 |
45 |
44 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
4,455 |
4,455 |
4,257 |
4,500 |
Asignaciones Englobadas |
800 |
800 |
800 |
800 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de otros recursos |
5,300 |
5,300 |
5,101 |
5,300 |
Total, Concepto |
16,133 |
13,490 |
13,227 |
11,048 | PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Programación y Producción de
Programas para la Televisión
Descripción del
Programa
Produce, selecciona,
evalúa y promociona los programas que se transmiten por las estaciones de
televisión, WIPR TV 6 en Hato Rey y WIPM TV 3 en Mayagüez.
Clientela
Público en
general.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
1,091 |
0 |
1,000 |
1,000 |
Fondos Especiales
Estatales |
800 |
800 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
Ingresos Propios |
1,400 |
1,400 |
1,230 |
2,500 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
4,398 |
0 |
2,449 |
1,733 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
9,489 |
4,000 |
6,479 |
7,033 |
Total, Origen de Recursos |
9,489 |
4,000 |
6,479 |
7,033 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
3,812 |
0 |
2,339 |
1,690 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
36 |
0 |
0 |
2 |
Servicios Comprados |
176 |
0 |
73 |
37 |
Gastos de Transportación |
31 |
0 |
4 |
0 |
Servicios Profesionales |
12 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
4,309 |
3,200 |
4,013 |
5,304 |
Asignaciones Englobadas |
1,075 |
800 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
38 |
0 |
0 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
50 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
9,489 |
4,000 |
6,479 |
7,033 |
Total, Concepto |
9,489 |
4,000 |
6,479 |
7,033 |
|
Operación de
Estaciones de Radio
Descripción del
Programa
Administra dos
estaciones de radio en las variedades de modulación AM y FM, a través de
una transmisión diaria de 24 horas.
Clientela
Público en
general.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
800 |
800 |
Fondos Federales |
200 |
200 |
200 |
200 |
Ingresos Propios |
500 |
500 |
479 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
770 |
0 |
600 |
184 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,470 |
700 |
2,079 |
1,184 |
Total, Origen de Recursos |
1,470 |
700 |
2,079 |
1,184 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
755 |
0 |
598 |
183 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
0 |
1 |
Servicios Comprados |
4 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
10 |
0 |
2 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
700 |
700 |
679 |
200 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
800 |
800 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
1 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,470 |
700 |
2,079 |
1,184 |
Total, Concepto |
1,470 |
700 |
2,079 |
1,184 |
|
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones
Descripción del
Programa
Diseña, instala y
mantiene el sistema de telecomunicaciones. Además, transmite las señales
de radio y televisión, al igual que provee apoyo técnico para éstas y las
producciones de programas.
Clientela
Público en general a
través de las Estaciones de Radio 940 AM y Allegro 91.3 y en televisión
los Canales 6 y 3.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
1,284 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
428 |
428 |
428 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
1,372 |
0 |
772 |
301 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,084 |
428 |
1,200 |
301 |
Total, Origen de Recursos |
3,084 |
428 |
1,200 |
301 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
875 |
0 |
665 |
193 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,392 |
28 |
28 |
0 |
Servicios Comprados |
319 |
0 |
83 |
83 |
Gastos de Transportación |
5 |
0 |
3 |
8 |
Servicios Profesionales |
35 |
0 |
9 |
9 |
Otros Gastos Operacionales |
400 |
400 |
400 |
0 |
Compra de Equipo |
12 |
0 |
3 |
0 |
Materiales y Suministros |
46 |
0 |
9 |
8 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,084 |
428 |
1,200 |
301 |
Total, Concepto |
3,084 |
428 |
1,200 |
301 |
|
PROGRAMA DE
SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Provee servicios
administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de
recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y
eficiencia.
Clientela
El Pueblo de Puerto
Rico.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
117 |
491 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
172 |
172 |
164 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
1,801 |
7,699 |
2,213 |
1,334 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,090 |
8,362 |
2,377 |
1,334 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
1,092 |
1,196 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
1,092 |
1,196 |
Total, Origen de Recursos |
2,090 |
8,362 |
3,469 |
2,530 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,467 |
5,933 |
954 |
578 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
17 |
939 |
892 |
750 |
Servicios Comprados |
0 |
389 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
41 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
370 |
194 |
6 |
6 |
Otros Gastos Operacionales |
155 |
712 |
148 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
8 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
81 |
146 |
18 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
359 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,090 |
8,362 |
2,377 |
1,334 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
1,092 |
1,196 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
1,092 |
1,196 |
Total, Concepto |
2,090 |
8,362 |
3,469 |
2,530 |
| |