CORPORACIÓN DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA.


BASE LEGAL

La Ley 216-1996, según enmendada, crea una corporación pública, denominada como la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con existencia perpetua y personalidad jurídica independiente y separada de cualquier otra entidad del Gobierno de Puerto Rico. La misma será responsable de divulgar e impulsar programas educativos, deportivos, artísticos, musicales, culturales y de interés público, además de difundir de manera continua y recurrente la información acerca de las leyes y resoluciones conjuntas aprobadas.

MISIÓN

Operar los medios de comunicación pertenecientes al pueblo de Puerto Rico para contribuir al desarrollo social, educativo y cultural, así como al enriquecimiento del pueblo puertorriqueño a través de una difusión pública de excelencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 145 141 132 128 128

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

El Presupuesto Recomendado incluye fondos para la producción de telenovelas, miniseries o unitarios en la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, según lo dispuesto en la Ley 223-2000.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de la Ley Núm. 146 del 13 de julio de 1988 mejor conocida como "Ley del Fondo Especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública de Puerto Rico" y de la Ley Núm. 166 de 26 de diciembre de 2013, según enmendada, conocida como "Çódigo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", a fin de asignar un (1) por ciento de los recaudos obtenidos por concepto de los arbitrios impuestos a los cigarrillos y a los productos derivados del tabaco que permite ayudar y sufragar los contratos de los actores puertorriqueños para series con temática puertorriqueña.

Los Ingresos Propios provienen de ventas de anuncios y pautas; y de servicios técnicos que ofrecen producciones de televisón y radio que ayudan a sufragar gastos operacionales del canal.

Las Aportaciones federales provienen de la "Corporation Public Broadcasting'. Esta entidad privada se encarga de administrar la programación de noticias y los servicios técnicos.

Las Asignaciones Especiales permiten sufragar los gastos relacionados a la producción y programación de telenovelas, miniseries o unitarios para la televisión con temática puertorriqueña, según lo dispuesto en la Ley Núm. 223-2000, conocida como la "Ley del Fondo Lucy Boscana de Telenovelas, Miniseries y Unitarios".

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Programación y Producción de Programas para la Televisión 9,489 4,000 6,479 7,033
Operación de Estaciones de Radio 1,470 700 2,079 1,184
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones 3,084 428 1,200 301
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 14,043 5,128 9,758 8,518
 
Total, Servicio Directo 14,043 5,128 9,758 8,518
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 2,090 8,362 2,377 1,334
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 2,090 8,362 2,377 1,334
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 1,092 1,196
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 1,092 1,196
 
Total, Servicio de Apoyo 2,090 8,362 3,469 2,530
 
Total, Programa 16,133 13,490 13,227 11,048
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,341 7,699 6,034 3,552
Asignaciones Especiales 2,492 491 1,000 1,000
Fondos Especiales Estatales 800 800 800 800
Fondos Federales 2,000 2,000 2,000 2,000
Ingresos Propios 2,500 2,500 2,301 2,500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,133 13,490 12,135 9,852
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 1,092 1,196
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,092 1,196
Total, Origen de Recursos 16,133 13,490 13,227 11,048
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 6,792 5,933 4,556 2,644
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 80 922 876 753
Servicios Comprados 499 389 156 120
Gastos de Transportación 46 41 9 8
Servicios Profesionales 417 194 15 15
Otros Gastos Operacionales 329 66 33 4
Compra de Equipo 12 8 3 0
Materiales y Suministros 127 146 27 8
Anuncios y Pautas en Medios 39 0 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 359 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 8,341 7,699 6,034 3,552
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 1,092 1,196
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 1,092 1,196
 
Total de la RC del Fondo General 8,341 7,699 7,126 4,748
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 117 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,320 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 780 491 950 1,000
Asignaciones Englobadas 275 0 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 50 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 2,492 491 1,000 1,000
 
Total de la AE del Fondo General 2,492 491 1,000 1,000
 
Total del Fondo General 10,833 8,190 8,126 5,748
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 45 45 44 0
Otros Gastos Operacionales 4,455 4,455 4,257 4,500
Asignaciones Englobadas 800 800 800 800
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 5,300 5,300 5,101 5,300
Total, Concepto 16,133 13,490 13,227 11,048
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Programación y Producción de Programas para la Televisión

Descripción del Programa

Produce, selecciona, evalúa y promociona los programas que se transmiten por las estaciones de televisión, WIPR TV 6 en Hato Rey y WIPM TV 3 en Mayagüez.

Clientela

Público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,091 0 1,000 1,000
Fondos Especiales Estatales 800 800 0 0
Fondos Federales 1,800 1,800 1,800 1,800
Ingresos Propios 1,400 1,400 1,230 2,500
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,398 0 2,449 1,733
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,489 4,000 6,479 7,033
Total, Origen de Recursos 9,489 4,000 6,479 7,033
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,812 0 2,339 1,690
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 36 0 0 2
Servicios Comprados 176 0 73 37
Gastos de Transportación 31 0 4 0
Servicios Profesionales 12 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 4,309 3,200 4,013 5,304
Asignaciones Englobadas 1,075 800 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 38 0 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 50 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,489 4,000 6,479 7,033
Total, Concepto 9,489 4,000 6,479 7,033
 

Operación de Estaciones de Radio

Descripción del Programa

Administra dos estaciones de radio en las variedades de modulación AM y FM, a través de una transmisión diaria de 24 horas.

Clientela

Público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 0 0 800 800
Fondos Federales 200 200 200 200
Ingresos Propios 500 500 479 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 770 0 600 184
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,470 700 2,079 1,184
Total, Origen de Recursos 1,470 700 2,079 1,184
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 755 0 598 183
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 1
Servicios Comprados 4 0 0 0
Gastos de Transportación 10 0 2 0
Otros Gastos Operacionales 700 700 679 200
Asignaciones Englobadas 0 0 800 800
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,470 700 2,079 1,184
Total, Concepto 1,470 700 2,079 1,184
 


Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones

Descripción del Programa

Diseña, instala y mantiene el sistema de telecomunicaciones. Además, transmite las señales de radio y televisión, al igual que provee apoyo técnico para éstas y las producciones de programas.

Clientela

Público en general a través de las Estaciones de Radio 940 AM y Allegro 91.3 y en televisión los Canales 6 y 3.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,284 0 0 0
Ingresos Propios 428 428 428 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,372 0 772 301
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,084 428 1,200 301
Total, Origen de Recursos 3,084 428 1,200 301
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 875 0 665 193
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,392 28 28 0
Servicios Comprados 319 0 83 83
Gastos de Transportación 5 0 3 8
Servicios Profesionales 35 0 9 9
Otros Gastos Operacionales 400 400 400 0
Compra de Equipo 12 0 3 0
Materiales y Suministros 46 0 9 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,084 428 1,200 301
Total, Concepto 3,084 428 1,200 301
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee servicios administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y eficiencia.

Clientela

El Pueblo de Puerto Rico.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 117 491 0 0
Ingresos Propios 172 172 164 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,801 7,699 2,213 1,334
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,090 8,362 2,377 1,334
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 1,092 1,196
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,092 1,196
Total, Origen de Recursos 2,090 8,362 3,469 2,530
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,467 5,933 954 578
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 17 939 892 750
Servicios Comprados 0 389 0 0
Gastos de Transportación 0 41 0 0
Servicios Profesionales 370 194 6 6
Otros Gastos Operacionales 155 712 148 0
Compra de Equipo 0 8 0 0
Materiales y Suministros 81 146 18 0
Reserva Presupuestaria 0 0 359 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,090 8,362 2,377 1,334
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 1,092 1,196
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,092 1,196
Total, Concepto 2,090 8,362 3,469 2,530